Hallo,
ich brauche dringend Hilfe zur Erstellung von Buchungen, bei folgender Situation:
Ein ambulanter Pflegedienst, bucht leider aktuell noch in SKR04, rechnet über einen Abrechnungsdienstleiter ab. Nun geben die z.B. eine Rechnung raus von 10.000€, bekommen dann vom Dienstleister 4.000€ ausbezahlt aufs GiroKonto.
(Rechnungsausgang Debitor an 4100)
(Zahlungseingang Bank an Debitor)
Allerdings hat der Abrechnungsdienstl. noch 500€ Gebühren für sich einbehalten und 500€ direkt an den Franchiser ausbezahlt.
Weiter noch und da hänge ich extrem, bekomme ich nun die restlichen 5.000€ in den kommenden 3 Monaten erst ausbezahlt, auch wieder abzüglich anteiliger Gebühren. Zudem kommen dann noch teilweise Zahlungseingänge mit dazu, die im Folgemonat wieder dem Abrechnungsdienstleister in Rechnung gestellt wurden.
Muss ich hier jede einzelne Rechnung an Krankenkasse etc. von jedem Einzelnen Patienten als Rechnungsausgang buchen und nach erhaltener Zahlung dies ausziffern? Da aber gleich vom Abrechnungsdienstleister die Eigenen und Franchisegebühren einbehalten werden, bekomme ich ja nich die volle Summe für eine gestellte Rechnung aufs Girokonto. Demnach kann ich nie die volle Rechnung ausziffern. Oder bin ich da völlig falsch in meinem Hirn?
Ich hoffe man versteht mein Anliegen.
Ich weiß nicht, wie ich das korrekt zu verbuchen habe. Ich hänge mich seit Tagen daran auf und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ab 2023 stellt der Pflegedienst dann auf SKR45 um.
Ich dachte hier eventuell mit dem Konto zu arbeiten 1370, aber ich bekomme es dann nicht wieder sauber ausgebucht.
Danke Vorweg!
Liebe Grüße
Bubu
ich brauche dringend Hilfe zur Erstellung von Buchungen, bei folgender Situation:
Ein ambulanter Pflegedienst, bucht leider aktuell noch in SKR04, rechnet über einen Abrechnungsdienstleiter ab. Nun geben die z.B. eine Rechnung raus von 10.000€, bekommen dann vom Dienstleister 4.000€ ausbezahlt aufs GiroKonto.
(Rechnungsausgang Debitor an 4100)
(Zahlungseingang Bank an Debitor)
Allerdings hat der Abrechnungsdienstl. noch 500€ Gebühren für sich einbehalten und 500€ direkt an den Franchiser ausbezahlt.
Weiter noch und da hänge ich extrem, bekomme ich nun die restlichen 5.000€ in den kommenden 3 Monaten erst ausbezahlt, auch wieder abzüglich anteiliger Gebühren. Zudem kommen dann noch teilweise Zahlungseingänge mit dazu, die im Folgemonat wieder dem Abrechnungsdienstleister in Rechnung gestellt wurden.
Muss ich hier jede einzelne Rechnung an Krankenkasse etc. von jedem Einzelnen Patienten als Rechnungsausgang buchen und nach erhaltener Zahlung dies ausziffern? Da aber gleich vom Abrechnungsdienstleister die Eigenen und Franchisegebühren einbehalten werden, bekomme ich ja nich die volle Summe für eine gestellte Rechnung aufs Girokonto. Demnach kann ich nie die volle Rechnung ausziffern. Oder bin ich da völlig falsch in meinem Hirn?
Ich hoffe man versteht mein Anliegen.
Ich weiß nicht, wie ich das korrekt zu verbuchen habe. Ich hänge mich seit Tagen daran auf und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ab 2023 stellt der Pflegedienst dann auf SKR45 um.
Ich dachte hier eventuell mit dem Konto zu arbeiten 1370, aber ich bekomme es dann nicht wieder sauber ausgebucht.
Danke Vorweg!
Liebe Grüße
Bubu