Hallo Forum,
ich bin Buchhaltungsneuling und habe mich "festgedacht" > nichts geht mehr! Hilfe!
Basis: Ist-Versteuerung und Bilanzierung und SKR3
Kundenrechnungen, die im Dezember gestellt werden, werden erst im neuen Jahr von den Kunden bezahlt. normalerweise buche ich "Debitor" an "Erlöse". Wie lautet der Buchungssatz, um diese Forderungen für das nächste GJ als Forderungen zu übernehmen? "Forderungen" an "Debitor"???
Das gleiche bei Verbindlichkeiten. Ich würde "Sachkonto" an "Kreditor" buchen. Da die Rechnungen aber erst im neuen Jahr begliichen werden, müssen sie als Verbindlichkeiten ins neue GJ übertragen werden > "Kreditor an "Verbindlichkeiten" ???
Ich habe einen kompletten Blackout und drehe mich im Kreis! Wer kann helfen?
Gruß
JayC
ich bin Buchhaltungsneuling und habe mich "festgedacht" > nichts geht mehr! Hilfe!
Basis: Ist-Versteuerung und Bilanzierung und SKR3
Kundenrechnungen, die im Dezember gestellt werden, werden erst im neuen Jahr von den Kunden bezahlt. normalerweise buche ich "Debitor" an "Erlöse". Wie lautet der Buchungssatz, um diese Forderungen für das nächste GJ als Forderungen zu übernehmen? "Forderungen" an "Debitor"???
Das gleiche bei Verbindlichkeiten. Ich würde "Sachkonto" an "Kreditor" buchen. Da die Rechnungen aber erst im neuen Jahr begliichen werden, müssen sie als Verbindlichkeiten ins neue GJ übertragen werden > "Kreditor an "Verbindlichkeiten" ???
Ich habe einen kompletten Blackout und drehe mich im Kreis! Wer kann helfen?

Gruß
JayC