Hallo,
kann mir evtl. jemand zu dem Thema auf die Sprünge helfen, hab da gerade einen Knoten im Kopf.
Unser Unternehmen bedient ein Finanzierungsdarlehen für ein Projekt, im Zuge einer Betriebsübernahme die dieses Prjekt betrifft ist per Vertrag vereinbart worden, dass dieses Darlehen künftig von dem neuen Träger bedient wird. Solange dies aber nicht mit der Bank abschließend geregelt ist werden wir dieses Darlehen weiterbedienen und stellen dies dem neuen Träger in Rechnung.
Es werden ab Betriebsübernahme auch weitere Aufwendungen zunächst von uns bezahlt die dann ebenfalls dem neuen Träger in Rechnung gestellt werden. Bei den G+V-Konten ist das ja auch kein Problem da buche ich einfach die ausgehenden Zahlungen direkt an ein Verrechnungskonto (hier SKR03 Kto. 1380 an 1200) den entsprechenden Betrag ein.
Wie aber buche ich es bei dem Darlehen? Da es sich hier um ein Bestandskonto handelt, kann ich ja nicht die Gegenbuchung über das Verrechnungskonto laufen lassen, da dies ja dann automatisch die Aufwandsbuchungen reduzieren würde.
Versteht mich jemand oder hab ich das jetzt kompliziert ausgedrückt? Weiß jemand Rat?
Bereits im Vorfeld DANKE für Antworten die hoffentlich folgen werden.
kann mir evtl. jemand zu dem Thema auf die Sprünge helfen, hab da gerade einen Knoten im Kopf.
Unser Unternehmen bedient ein Finanzierungsdarlehen für ein Projekt, im Zuge einer Betriebsübernahme die dieses Prjekt betrifft ist per Vertrag vereinbart worden, dass dieses Darlehen künftig von dem neuen Träger bedient wird. Solange dies aber nicht mit der Bank abschließend geregelt ist werden wir dieses Darlehen weiterbedienen und stellen dies dem neuen Träger in Rechnung.
Es werden ab Betriebsübernahme auch weitere Aufwendungen zunächst von uns bezahlt die dann ebenfalls dem neuen Träger in Rechnung gestellt werden. Bei den G+V-Konten ist das ja auch kein Problem da buche ich einfach die ausgehenden Zahlungen direkt an ein Verrechnungskonto (hier SKR03 Kto. 1380 an 1200) den entsprechenden Betrag ein.
Wie aber buche ich es bei dem Darlehen? Da es sich hier um ein Bestandskonto handelt, kann ich ja nicht die Gegenbuchung über das Verrechnungskonto laufen lassen, da dies ja dann automatisch die Aufwandsbuchungen reduzieren würde.
Versteht mich jemand oder hab ich das jetzt kompliziert ausgedrückt? Weiß jemand Rat?
Bereits im Vorfeld DANKE für Antworten die hoffentlich folgen werden.