Guten Tag,
hier mein Problem: nach der Lohnabrechnung, in diesem Fall mit Rückerstattung Lohnfortzahlung, erhalte ich einen Buchungsbeleg. Der Buchungsbeleg ist so angelegt, dass w.f. zu buchen ist (SKR3)
Lohn: 4110 an 1755
Rückerstattung: 1755 an 4110
bei Zahlungseingang dann:
Bank an 4131 (Erstattung KK, dieses Konto habe ich vom StB übernommen).
Wenn ich mir nun die Kontenblätter anschaue, stelle ich fest, dass die Erstattung sowohl beim Bestandskonto Lohn (4110) als auch beim Bestandskonto 4131 (Erstattung KK) im Haben steht. Ist das korrekt? Ich denke, dass das falsch ist. Ich kann doch nicht einmal die Erstattung von den Lohnkosten abziehen und dann noch einmal als Betriebsausgaben im Konto 4131 darstellen?
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken und mir kann jemand helfen, dafür schon mal vielen Dank!
Viele Grüße
Lene
hier mein Problem: nach der Lohnabrechnung, in diesem Fall mit Rückerstattung Lohnfortzahlung, erhalte ich einen Buchungsbeleg. Der Buchungsbeleg ist so angelegt, dass w.f. zu buchen ist (SKR3)
Lohn: 4110 an 1755
Rückerstattung: 1755 an 4110
bei Zahlungseingang dann:
Bank an 4131 (Erstattung KK, dieses Konto habe ich vom StB übernommen).
Wenn ich mir nun die Kontenblätter anschaue, stelle ich fest, dass die Erstattung sowohl beim Bestandskonto Lohn (4110) als auch beim Bestandskonto 4131 (Erstattung KK) im Haben steht. Ist das korrekt? Ich denke, dass das falsch ist. Ich kann doch nicht einmal die Erstattung von den Lohnkosten abziehen und dann noch einmal als Betriebsausgaben im Konto 4131 darstellen?
Ich hoffe, ich konnte mich verständlich ausdrücken und mir kann jemand helfen, dafür schon mal vielen Dank!
Viele Grüße
Lene