Es geht um eine Warenlieferung aus der Schweiz nach Deutschland und der Retoure dieser Lieferung wegen Mängel. Die Fa. hat die Steuer über das FA Konstanz abgeführt.
Die Re des Lieferanten weist Netto / 19% MWST / Brutto aus. zB: 252,10 + 47,90 = 300,00
Also Buchung als Wareneinkauf (3410) mit VST .. alles ganz normal.
Bei der Retoure erstellt der Lieferant eine Gutschrift über den Nettobetrag 252,10 aus und weist auf der Gutschrift für die MWST aus:
MWST % von Eur [252,10 ] = 0,00.
Fragen:
1. wie ist der Gutbetrag zu buchen?
-- es ist ja eine "Einnahme", aber ohne Steuer ... also "8950 Nicht steuerbare Umsätze" ??
2. wird "nur" der Gutbetrag gebucht, bleibt ein Fehlbetrag in Höhe des MWST-Betrges (Beispiel 47,90), aber es steht ja ein VST_Betrag in gleicher Höhe dagegen
-- ist das richtig so??
Danke für die Hilfe.
Ma
Die Re des Lieferanten weist Netto / 19% MWST / Brutto aus. zB: 252,10 + 47,90 = 300,00
Also Buchung als Wareneinkauf (3410) mit VST .. alles ganz normal.
Bei der Retoure erstellt der Lieferant eine Gutschrift über den Nettobetrag 252,10 aus und weist auf der Gutschrift für die MWST aus:
MWST % von Eur [252,10 ] = 0,00.
Fragen:
1. wie ist der Gutbetrag zu buchen?
-- es ist ja eine "Einnahme", aber ohne Steuer ... also "8950 Nicht steuerbare Umsätze" ??
2. wird "nur" der Gutbetrag gebucht, bleibt ein Fehlbetrag in Höhe des MWST-Betrges (Beispiel 47,90), aber es steht ja ein VST_Betrag in gleicher Höhe dagegen
-- ist das richtig so??
Danke für die Hilfe.
Ma