Hallöchen,
habe ein Problem und mein Gehirn weiß nicht mehr weiter.Also ich habe ein Unternehmen und mache meine Buchhaltung selbst.Bis auf wenige Dinge funktioniert das auch ganz gut.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Ich habe vom Finanzamt eine Buchungsliste vorliegen,wo von Ust auf Lst umgebucht wurde.Es wurde also die Umsatzsteuerforderung ans Finanzamt mit der Lohnsteuerzahllast verrechnet:
1.Ust Februar:-81,71(Guthaben)komplett verrechnet mit Lst Januar:65,34 und Lst-Teilbetrag Februar:16,37 (kein Zahlungseingang auf Konto)
2.Ust März: -189,31(Guthaben) verrechnet mit restl.Lst Februar:170,85 und Rest aus Ust:18,46 wurde aufs Konto überwiesen.
Wie buche ich bei !beiden Fällen! richtig bei EÜR und SKR04???
Ich danke schonmal für Eure Hilfe!!
LG aus dem Allgäu
habe ein Problem und mein Gehirn weiß nicht mehr weiter.Also ich habe ein Unternehmen und mache meine Buchhaltung selbst.Bis auf wenige Dinge funktioniert das auch ganz gut.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
Ich habe vom Finanzamt eine Buchungsliste vorliegen,wo von Ust auf Lst umgebucht wurde.Es wurde also die Umsatzsteuerforderung ans Finanzamt mit der Lohnsteuerzahllast verrechnet:
1.Ust Februar:-81,71(Guthaben)komplett verrechnet mit Lst Januar:65,34 und Lst-Teilbetrag Februar:16,37 (kein Zahlungseingang auf Konto)
2.Ust März: -189,31(Guthaben) verrechnet mit restl.Lst Februar:170,85 und Rest aus Ust:18,46 wurde aufs Konto überwiesen.
Wie buche ich bei !beiden Fällen! richtig bei EÜR und SKR04???
Ich danke schonmal für Eure Hilfe!!
LG aus dem Allgäu