Hallo,
ich habe
- den zu zahlenden Betrag für Umsatzsteuernachzahlung für ein Vorjahr (SKR03 Kto 2285 ?!)
- einen Säumniszuschlag für das 1QRT laufendes Jahr
- sowie eine UST-Gutschrift für das 2QRT
miteinander verrechnen dürfen und dann noch einen Restbetrag an das FA überwiesen.
Wie bucht man das denn ????? Meine Idee war
4396 Säumniszuschläge
2285 Steuernachzahlungen
an
1789 Ust
1200 Geschäftskonto
aber da meckert mein System, weil es entweder nur eine Soll oder eine Haben Position erlaubt. Wahrscheinlich denke ich als nicht-Buchhalter mal wieder zu salopp....Aber es ist doch ein beleg - das muss doch in einer Buchung umgesetzt werden oder ?
Wer kann bitte helfen ?
ich habe
- den zu zahlenden Betrag für Umsatzsteuernachzahlung für ein Vorjahr (SKR03 Kto 2285 ?!)
- einen Säumniszuschlag für das 1QRT laufendes Jahr
- sowie eine UST-Gutschrift für das 2QRT
miteinander verrechnen dürfen und dann noch einen Restbetrag an das FA überwiesen.
Wie bucht man das denn ????? Meine Idee war
4396 Säumniszuschläge
2285 Steuernachzahlungen
an
1789 Ust
1200 Geschäftskonto
aber da meckert mein System, weil es entweder nur eine Soll oder eine Haben Position erlaubt. Wahrscheinlich denke ich als nicht-Buchhalter mal wieder zu salopp....Aber es ist doch ein beleg - das muss doch in einer Buchung umgesetzt werden oder ?

Wer kann bitte helfen ?