Eigenverbauch für Betrieb

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[ geschlossen ] Eigenverbauch für Betrieb
Hallo,

benutze den sk04er Kontorahmen und habe ein Verständnisproblem mit Eigenverbrauch bzw. Nutzungsentnahme für die Firma. Benutze den Lexware Buchhalter.

Schilderung:
In der WaWi habe ich die Firma selbst, als Kunde angelegt (Eigenbedarf).
Hier z. B.: Eine Rechnung in Höhe von 57,83 € erstellt (für diverse Computerersatzteile), eingesetzt in der Firma.

Im Journal steht;
auf der Sollseite 10000 (Eigenbedarf) 57,83 €
auf der Habenseite 3806 (USt 19%) 48,60 € und 4400 Erlöse 9,23 €

1. Wie muss ich hierzu den Offenen Posten verbuchen?
2. Wie kann ich einen anderen Offenen Posten als Verlust (Zahlungsunfähigkeit Kunde) ausbuchen?

Gruß
gil
Hallo gil,

zu 1.) Frage: wenn ihr Ware erhaltet die in das WaWi eingepflegt werden, an welches Kto. bucht ihr das ein?

zu 2.) Forderungsverlust an Debitor


Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
Hm, mal kurze Zwischenfrage:

1. Du hast deine Firma als Kunde angelegt ?

2. du hast PC-Ersatzteile über deine Firma gekauft und in den FirmenComputer eingebaut und dann
  deiner Firma eine Rechnung mit Umsatzsteuer geschrieben ?


Les ich das so richtig raus oder steh ich auf der "Leitung" ?

Lg

Sroko
Bilanzbuchhalter IHK & Wirtschaftsfachwirt IHK
Hallo Ansimi,

[list]zu 1: In der WaWi (Eingangsrechnung) in den Wareneigang bzw. Fibu mäßig aufs Konto 5400 (soll) und 700xx (haben, Kreditor kto)[/list:u]
[list]zu 2: habe hier das Konto 6280 (soll) und 100xx (haben, Debitor kto) oder soll ich statt 6280 lieber 6930 nehmen?[/list:u]

Hallo sroko,

du hast es auf den Punkt gebracht, zumindest aus Sicht der WaWi. Somit stimmt zumindest der Waren- Ein und Ausgang. Auch kann ich mich dunkel an diese Empfehlung von Seiten des damaligen Steuerberaters erinnern.

Gruß
gil
Hallo gil,

zu 2.) entweder 6930 wenn die Ust. nicht korrigiert werden muss, falls wohl mit 19% dann 6936

zu 1.) die automatische Buchung der WaWi ist wie du sicher selber schon gesehen hast falsch, denn Erlöse werden hier nicht ausgelöst. Entweder du veränderst die Buchung bevor sie im Journal landet manuell oder du kannst die Buchung vielleicht schon im WaWi einstellen.

eine mögliche Buchung wäre hier z.b. Betriebsbedarf an Wareneingang


Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
Hallo Ansimi,

zu 2: Danke, dürfte sich erledigt haben, da der Verlust USt enthält habe ich 6936 genommen.

zu 1: ja das es nicht ganz so rund läuft, ist mir aufgefallen aber jetzt muss ich das Beste und vor allem weiter richtig buchen und das, wenn möglich ohne Stornos im Journal erzeugen zu müssen. Hinzufügen möchte ich noch, dass es von der WaWi nicht so einfach ist dies zu ändern, da unter anderem dem Wareneingang (Kreditor) nicht nur Waren für den Betriebsbedarf sondern auch für Kunden dabei sind oder waren.

Gruß
gil
Ok, nur wenn du die Buchung so stehen lässt, verursacht sie eine Ust.-Zahlung, die unnötig und auch nicht korrekt ist.


Gruß

Andreas
Mal verliert man :(  ..........und mal gewinnt das Finanzamt. :shock:
Hallo,

ja das verstehe ich schon doch allerdings sind die Buchungen schon im Journal und stehen in den offenen Posten und brauchen nun eine Gegenbuchung (Finanz-Interimskonto) um den Vorgang abzuschließen. Wie verbuche ich dies nun richtig ohne ein Storno vorzunehmen, es wäre mir sehr geholfen wenn es eine Lösung gäbe.

Gruß
gil
Hallo gil,

die einzig richtige Lösung für mich wäre, den OP des Eigenbedarfs zurückzubuchen und eine 2. entsprechende Umbuchung bei den Waren vorzunehmen.

1.) Erlöse
.....Ust.
......................an Eigenverbrauch (OP)

2.) zb. Betriebsbedarf
....................................an Wareneingang
(sofern die einzelnen WG des Eigenverbrauchs nicht Aktivierungspflichtig sind)


Gruß

Andreas
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Hallo Ansimi,

danke dir, ich glaube das dies die Lösung zu meinem Problem ist, Danke

Gruß
gil
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