Hallo,
brauche mal wieder Hilfe.
Wir haben im letzten Jahr zu einer Rechnung eine Teilgutschrift erhalten, die aber nicht vollständig den vereinbarten Betrag gutgeschrieben hat.
Jetzt haben wir den Differenzbetrag, der ursprünglich vereinbart war, in diesem Jahr bezahlt, aber es bleibt ein Restbetrag, durch die nicht richtig ausgestellte Gutschrift. Unser Lieferant will aber keine neue Gutschrift ausstellen, ist aber mit der gekürzten Zahlung einverstanden.
Wie verbuche ich jetzt den offenen Rest. (SKR03, Bilanzierer, Ist-Versteuerung).
Kto. 2700 sonstige Erträge erscheint mir falsch, weil es ja kein Ertrag ist. Ich brauche ja auch ein Konto was die Vorsteuer mit korrigiert.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Wiepke
brauche mal wieder Hilfe.
Wir haben im letzten Jahr zu einer Rechnung eine Teilgutschrift erhalten, die aber nicht vollständig den vereinbarten Betrag gutgeschrieben hat.
Jetzt haben wir den Differenzbetrag, der ursprünglich vereinbart war, in diesem Jahr bezahlt, aber es bleibt ein Restbetrag, durch die nicht richtig ausgestellte Gutschrift. Unser Lieferant will aber keine neue Gutschrift ausstellen, ist aber mit der gekürzten Zahlung einverstanden.
Wie verbuche ich jetzt den offenen Rest. (SKR03, Bilanzierer, Ist-Versteuerung).
Kto. 2700 sonstige Erträge erscheint mir falsch, weil es ja kein Ertrag ist. Ich brauche ja auch ein Konto was die Vorsteuer mit korrigiert.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Wiepke