Hallo,
kann mir jemand weiterhelfen.
Ich arbeite mit den Kontenrahmen SKR 03.
Wir haben einer Firma eine Rechnung gestellt für die Reparatur einer Eingangstür incl. Vordach und Fassade, die
durch eine Spedition zerstört wurde.
Die Gesamtsumme beläuft sich auf 20.493,94 €
Diese Rechnung wurde eingebucht auf 8401.
Jetzt erfolgte der Zahlungseingang über nur den Nettobetrag durch die Versicherung der Spedition.
Das heißt, wir haben den Nettobetrag von 17.221,80 € erhalten.
Unser Kunde muss nur noch die MwSt. in Höhe von 3.272,14 € bezahlen (ist noch offen).
Wie buche ich diesen Zahlungseingang sowie die hoffentlich bald bezahlte USt. unseres Kunden, ohne das
es zu einem Durcheinander kommt.
Vielen Dank für Eure Hilfe
kann mir jemand weiterhelfen.
Ich arbeite mit den Kontenrahmen SKR 03.
Wir haben einer Firma eine Rechnung gestellt für die Reparatur einer Eingangstür incl. Vordach und Fassade, die
durch eine Spedition zerstört wurde.
Die Gesamtsumme beläuft sich auf 20.493,94 €
Diese Rechnung wurde eingebucht auf 8401.
Jetzt erfolgte der Zahlungseingang über nur den Nettobetrag durch die Versicherung der Spedition.
Das heißt, wir haben den Nettobetrag von 17.221,80 € erhalten.
Unser Kunde muss nur noch die MwSt. in Höhe von 3.272,14 € bezahlen (ist noch offen).
Wie buche ich diesen Zahlungseingang sowie die hoffentlich bald bezahlte USt. unseres Kunden, ohne das
es zu einem Durcheinander kommt.
Vielen Dank für Eure Hilfe