Hallo zusammen,
ich benötige für den folgenden Sachverhalt ein wenig Hilfstellung:
Ein Kunde auf den britischen Kanalinseln (=Drittland) bestellt Ware beim Lieferant in DE.
Der Lieferant (DE) liefert die bestellte Ware per Spedition frei Haus an einen Transportdienstleister in GB (Main Land). Dieser übernimmt dann den Weitertransport auf die Kanalinseln (=Drittland).
Für den Lieferanten endet der Transport beim Dienstleister.
Der Dienstleister ist für den Weitertransport eigenverantwortlich.
Belegsituation (Faktura):
Rechnungsempfänger = Kunde auf Kanalinseln (Drittland)
Warenempfänger = Dienstleister in GB
Keine Ust-ID auf der Rechnung und im SAP-Buchungsbeleg
Buchung der Rechnung dennoch als "steuerfrei EU".
Nun meine Frage. Ist diese Abwicklung korrekt bzw. würde dies so vom FA akzeptiert werden ?
Alternativ könnte man ja auch den Vorgang als Ausfuhr abwickeln. Aber ich frage mich trotzdem nach der korrekten Abwicklung wenn es als Igl durchgehen soll.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße
ich benötige für den folgenden Sachverhalt ein wenig Hilfstellung:
Ein Kunde auf den britischen Kanalinseln (=Drittland) bestellt Ware beim Lieferant in DE.
Der Lieferant (DE) liefert die bestellte Ware per Spedition frei Haus an einen Transportdienstleister in GB (Main Land). Dieser übernimmt dann den Weitertransport auf die Kanalinseln (=Drittland).
Für den Lieferanten endet der Transport beim Dienstleister.
Der Dienstleister ist für den Weitertransport eigenverantwortlich.
Belegsituation (Faktura):
Rechnungsempfänger = Kunde auf Kanalinseln (Drittland)
Warenempfänger = Dienstleister in GB
Keine Ust-ID auf der Rechnung und im SAP-Buchungsbeleg
Buchung der Rechnung dennoch als "steuerfrei EU".
Nun meine Frage. Ist diese Abwicklung korrekt bzw. würde dies so vom FA akzeptiert werden ?
Alternativ könnte man ja auch den Vorgang als Ausfuhr abwickeln. Aber ich frage mich trotzdem nach der korrekten Abwicklung wenn es als Igl durchgehen soll.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Grüße