Hallo,
ich bin mir bei folgender Fragestellung nicht sicher. Eventuell könnt ihr mir helfen.
Wie behandelt man die USt. richtig bei einer Rechnung, die aus einem EU-Land kommt und USt.-frei in Rechnung gestellt wurde? Es wird ja gesagt, dass der Rechnungsempfänger die USt. zu tragen hat. Muss ich diese nun irgendwie in der USt.- Erklärung angeben? Da ich VSt.- abzugsberechtigt bin, würde ich ja gleichzeitig die Vorsteuer geltend machen. Also könnte man dies doch weglassen oder?
Ich hoffe, ich habe das halbwegs klar formuliert. Bin für jeden Hinweis dankbar.
LG, Biene
ich bin mir bei folgender Fragestellung nicht sicher. Eventuell könnt ihr mir helfen.
Wie behandelt man die USt. richtig bei einer Rechnung, die aus einem EU-Land kommt und USt.-frei in Rechnung gestellt wurde? Es wird ja gesagt, dass der Rechnungsempfänger die USt. zu tragen hat. Muss ich diese nun irgendwie in der USt.- Erklärung angeben? Da ich VSt.- abzugsberechtigt bin, würde ich ja gleichzeitig die Vorsteuer geltend machen. Also könnte man dies doch weglassen oder?
Ich hoffe, ich habe das halbwegs klar formuliert. Bin für jeden Hinweis dankbar.
LG, Biene