Hi,
wir haben in 2008 zur Ist-Versteuerung gewechselt. Wir haben leider kein Programm, was die Ist-Versteuerung automatisch erfasst. Ich habe also im laufenden Jahr so weiter gebucht wie bisher. Nun sitze ich am Jahresabschluss und habe das Problem, dass ich die vereinnahmten Entgelte von den noch nicht vereinnahmten trennen muss. Hierzu habe ich mir im Excel eine Nebenbuchhaltung eingerichtet.
Ich würde nun die Ust der noch nicht vereinnahmten Entgelte umbuchen auf ein Konto "Ust noch nicht fällig". Weiß jemand hierfür ein passendes Konto (SKR 04)? Und reicht als Beleg ein Auszug aus meiner Nebenbuchhaltung? Und wie buche ich in 2009 das Konto "Ust noch nicht fällig" um? Den Gesamtbetrag auf das Ust-Konto?
Sorry, so viele Fragen, aber ich komm sonst nicht weiter. Es ist leider sehr wichtig!!
Vielen Dank schon mal allen kreativen und schlauen Leutchen, denen hierzu was einfällt!
Liebe Grüße
die Ponschie
wir haben in 2008 zur Ist-Versteuerung gewechselt. Wir haben leider kein Programm, was die Ist-Versteuerung automatisch erfasst. Ich habe also im laufenden Jahr so weiter gebucht wie bisher. Nun sitze ich am Jahresabschluss und habe das Problem, dass ich die vereinnahmten Entgelte von den noch nicht vereinnahmten trennen muss. Hierzu habe ich mir im Excel eine Nebenbuchhaltung eingerichtet.
Ich würde nun die Ust der noch nicht vereinnahmten Entgelte umbuchen auf ein Konto "Ust noch nicht fällig". Weiß jemand hierfür ein passendes Konto (SKR 04)? Und reicht als Beleg ein Auszug aus meiner Nebenbuchhaltung? Und wie buche ich in 2009 das Konto "Ust noch nicht fällig" um? Den Gesamtbetrag auf das Ust-Konto?
Sorry, so viele Fragen, aber ich komm sonst nicht weiter. Es ist leider sehr wichtig!!
Vielen Dank schon mal allen kreativen und schlauen Leutchen, denen hierzu was einfällt!
Liebe Grüße
die Ponschie