Guten Tag zusammen,
Ich mache zur Zeit eine Ausbildung und habe bei der Rechnungserstellung momentan etwas Probleme bzw. viele Fragezeichen über den Kopf, da mir jeder bei uns der Firma etwas anderes erzählt. Ich hoffe, hier kann jemand für Klarheit sorgen. Die Situationen:
Vorab:
Unsere Firma verkauft international Ware. Diese wird in China produziert und günstig eingekauft, nach der Produktion dann ab Shanghai weltweit verschickt. Wir haben Kunden in Deutschland, die auf Basis FOB Shanghai/China oder auf Basis DAP Musterstadt/Deutschland einkaufen.
Mit den Incoterms bin ich vertraut, allerdings wird mir bei der Rechnungserstellung jedes Mal etwas anderes bezüglich der Berechnung der Steuer erklärt, sodass ich mittlerweile etwas verwirrt bin...
A) Verkauf auf Basis FOB: Wir übergeben die Ware in Shanghai/China, es findet also keine Lieferung in Deutschland statt. Muss ich bei der Rechnung an den Kunden in Deutschland die Steuer ausgeben? (Ich würde sagen nein, da "stille Lieferung")
B) Verkauf auf Basis DAP: Wir liefern die Ware in Deutschland an, sind allerdings nicht für die Zollabwicklung zuständig. Der Steuerbescheid geht direkt and den Empfänger/Kunden, der somit zu Zahlung der Steuer verpflichtet ist. Wenn ich hier die Steuer in unserer Rechnung ausgebe, zahlt der Empfänger/Kunde doppelt, also wird hier keine Steuer berechnet?
Wäre nett, wenn mir hierbei jemand unter die Arme greifen und helfen könnte.
Im Vorfeld vielen Dank und einen angenehmen Tag!
Ich mache zur Zeit eine Ausbildung und habe bei der Rechnungserstellung momentan etwas Probleme bzw. viele Fragezeichen über den Kopf, da mir jeder bei uns der Firma etwas anderes erzählt. Ich hoffe, hier kann jemand für Klarheit sorgen. Die Situationen:
Vorab:
Unsere Firma verkauft international Ware. Diese wird in China produziert und günstig eingekauft, nach der Produktion dann ab Shanghai weltweit verschickt. Wir haben Kunden in Deutschland, die auf Basis FOB Shanghai/China oder auf Basis DAP Musterstadt/Deutschland einkaufen.
Mit den Incoterms bin ich vertraut, allerdings wird mir bei der Rechnungserstellung jedes Mal etwas anderes bezüglich der Berechnung der Steuer erklärt, sodass ich mittlerweile etwas verwirrt bin...
A) Verkauf auf Basis FOB: Wir übergeben die Ware in Shanghai/China, es findet also keine Lieferung in Deutschland statt. Muss ich bei der Rechnung an den Kunden in Deutschland die Steuer ausgeben? (Ich würde sagen nein, da "stille Lieferung")
B) Verkauf auf Basis DAP: Wir liefern die Ware in Deutschland an, sind allerdings nicht für die Zollabwicklung zuständig. Der Steuerbescheid geht direkt and den Empfänger/Kunden, der somit zu Zahlung der Steuer verpflichtet ist. Wenn ich hier die Steuer in unserer Rechnung ausgebe, zahlt der Empfänger/Kunde doppelt, also wird hier keine Steuer berechnet?
Wäre nett, wenn mir hierbei jemand unter die Arme greifen und helfen könnte.
Im Vorfeld vielen Dank und einen angenehmen Tag!