Hallo leider bin ich kein Buchhaltungsexperte und behersche nur die Standardbuchungssätze
Ab 01.01.2015 ist unser kleiner Betrieb Bilanzpflichtig. Die Vorjahre wurden wir besteuert nach EÜ-Rechnung.
Kontenrahmen ist SKR 03 (Soll-Versteuerung)
Standardbuchungen sehen bei uns wie folgt aus:
ER xx
3400 (Wareneingang) an 7xx (Kreditonenkto)
ZA xx
7xx (Kreditonenkto) an 1200 (Bank)
Am Jahresende 2015 habe einen OP der mir leider nicht klar ist wie ich den richtig verbuchen soll.
Die Rechnung ist von 11.2014 (da waren wir noch nicht Bilanzpflichtig) und wurde erst 2015 von uns überwiesen.
Mit Hilfe des Steuerberaters wurden folgende Buchungssätze gebucht:
Rechnungsdatum = 19.11.2014; Buchungstechnisch wurde die Rechnung auf 01.01.2015 gebucht
ER xx
3400 (Wareneingang) an 7xx (Kreditonenkto)
ZA xx
[COLOR=#FF0000]1610(Verb.a.L+L ohne Kontokorr)[/COLOR] an 1200 (Bank)
Jetzt erscheint unter Offenem Posten logischerweise das Kreditonenkto da in der ZA-Buchung ja Verb.a.L+L und nicht das Kreditonenkto verbucht wurde.
Wie kann ich den OP begleichen ?
Ist die Buchung 1610 anstatt des Kreditonenkto hier sinnvoll ?
Ist eine Stornierung des Buchungssatzes sinnvoll wenn die Neubuchung wie folgt aussieht
ZA xx
STORNO1610(Verb.a.L+L ohne Kontokorr) an 1200 (Bank)
NEUBUCHUNG 7xx (Kreditonenkto) an 1200 (Bank)
Vielen Dank für die Hilfestellung !!
Ab 01.01.2015 ist unser kleiner Betrieb Bilanzpflichtig. Die Vorjahre wurden wir besteuert nach EÜ-Rechnung.
Kontenrahmen ist SKR 03 (Soll-Versteuerung)
Standardbuchungen sehen bei uns wie folgt aus:
ER xx
3400 (Wareneingang) an 7xx (Kreditonenkto)
ZA xx
7xx (Kreditonenkto) an 1200 (Bank)
Am Jahresende 2015 habe einen OP der mir leider nicht klar ist wie ich den richtig verbuchen soll.
Die Rechnung ist von 11.2014 (da waren wir noch nicht Bilanzpflichtig) und wurde erst 2015 von uns überwiesen.
Mit Hilfe des Steuerberaters wurden folgende Buchungssätze gebucht:
Rechnungsdatum = 19.11.2014; Buchungstechnisch wurde die Rechnung auf 01.01.2015 gebucht
ER xx
3400 (Wareneingang) an 7xx (Kreditonenkto)
ZA xx
[COLOR=#FF0000]1610(Verb.a.L+L ohne Kontokorr)[/COLOR] an 1200 (Bank)
Jetzt erscheint unter Offenem Posten logischerweise das Kreditonenkto da in der ZA-Buchung ja Verb.a.L+L und nicht das Kreditonenkto verbucht wurde.
Wie kann ich den OP begleichen ?
Ist die Buchung 1610 anstatt des Kreditonenkto hier sinnvoll ?
Ist eine Stornierung des Buchungssatzes sinnvoll wenn die Neubuchung wie folgt aussieht
ZA xx
STORNO
NEUBUCHUNG 7xx (Kreditonenkto) an 1200 (Bank)
Vielen Dank für die Hilfestellung !!